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鄂州市婦女聯合會2022年部門預算報表
發布:瀏覽次數:22416次發布時間:2022-01-31
部門預算草案報表目錄(預算編制草案,二上數據) | |
表號 | 表名 |
表1 | 收支總表 |
表2 | 收入總表 |
表3 | 支出總表 |
表4 | 財政撥款收支總表 |
表5 | 一般公共預算支出表 |
表6 | 一般公共預算基本支出表 |
表7 | 一般公共預算“三公”經費支出表 |
表8 | 政府性基金預算支出表 |
表9 | 項目支出表 |
表1 | |||
收支總表 | |||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 397.26 | 一、一般公共服務支出 | 308.82 |
經費撥款 | 二、公共安全支出 | 0.00 | |
行政事業單位資產收益撥款 | 三、教育支出 | 0.00 | |
專項收入 | 四、科學技術支出 | 0.00 | |
其他納入預算管理的非稅撥款 | 五、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | |
預算內基本建設投資 | 六、社會保障和就業支出 | 58.63 | |
中央轉移支付補助 | 七、衛生健康支出 | 13.09 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 20.00 | 八、節能環保支出 | 0.00 |
政府性基金財政撥款 | 九、城鄉社區支出 | 20.00 | |
中央政府性基金轉移支付 | 十、農林水支出 | 0.00 | |
三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 十一、交通運輸支出 | 0.00 |
四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 十二、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 |
五、事業收入 | 0.00 | 十三、商業服務業等支出 | 0.00 |
六、事業單位經營收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地區支出 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十六、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 16.72 |
十八、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
十九、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、債務還本支出 | 0.00 | ||
廿三、債務付息支出 | 0.00 | ||
廿四、債務發行費用支出 | 0.00 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入總表 | ||||||||||||||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
合計 | 417.26 | 417.26 | 397.26 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
036 | 鄂州市婦女聯合會 | 417.26 | 417.26 | 397.26 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
036001 | 鄂州市婦女聯合會本級 | 417.26 | 417.26 | 397.26 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出總表 | |||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
合計 | 417.26 | 259.76 | 157.50 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 308.82 | 171.32 | 137.50 | |||
20129 | 群眾團體事務 | 308.82 | 171.32 | 137.50 | |||
2012901 | 行政運行 | 171.32 | 171.32 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事務 | 137.50 | 0.00 | 137.50 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | |||
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2120803 | 城市建設支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
表4 | |||
財政撥款收支總表 | |||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、本年收入 | 417.26 | 一、本年支出 | 417.26 |
(一)一般公共預算撥款 | 397.26 | (一)一般公共服務支出 | 308.82 |
(二)政府性基金預算撥款 | 20.00 | (二)公共安全支出 | |
(三)國有資本經營預算撥款 | (三)教育支出 | ||
二、上年結轉 | (四)科學技術支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (五)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (六)社會保障和就業支出 | 58.63 | |
(三)國有資本經營預算撥款 | (七)衛生健康支出 | 13.09 | |
(八)節能環保支出 | |||
(九)城鄉社區支出 | 20.00 | ||
(十)農林水支出 | |||
(十一)交通運輸支出 | |||
(十二)資源勘探工業信息等支出 | |||
(十三)商業服務業等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地區支出 | |||
(十六)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 16.72 | ||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)國有資本經營預算支出 | |||
(二十)災害防治及應急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)債務還本支出 | |||
(廿三)債務付息支出 | |||
(廿四)債務發行費用支出 |
表5 | ||||||
一般公共預算支出表 | ||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
合計 | 397.26 | 259.76 | 223.91 | 35.85 | 137.50 | |
201 | 一般公共服務支出 | 308.82 | 171.32 | 139.33 | 31.99 | 137.50 |
20129 | 群眾團體事務 | 308.82 | 171.32 | 139.33 | 31.99 | 137.50 |
2012901 | 行政運行 | 171.32 | 171.32 | 139.33 | 31.99 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事務 | 137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 |
208 | 社會保障和就業支出 | 58.63 | 58.63 | 54.77 | 3.86 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 58.63 | 58.63 | 54.77 | 3.86 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 43.98 | 43.98 | 40.12 | 3.86 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
表6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||
部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
合計 | 259.76 | 223.91 | 35.85 | |
301 | 工資福利支出 | 183.79 | 183.79 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 45.68 | 45.68 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 57.97 | 57.97 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
302 | 商品和服務支出 | 35.85 | 0.00 | 35.85 |
30201 | 辦公費 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨詢費 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30211 | 差旅費 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租賃費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 會議費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30216 | 培訓費 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30217 | 公務接待費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30226 | 勞務費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30227 | 委托業務費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30228 | 工會經費 | 2.79 | 0.00 | 2.79 |
30229 | 福利費 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
30239 | 其他交通費用 | 9.42 | 0.00 | 9.42 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 40.12 | 40.12 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 40.12 | 40.12 | 0.00 |
表7 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||||
“三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
表8 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
212 | 城鄉社區支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2120803 | 城市建設支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
表9 | ||||||||||
項目支出表 | ||||||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
合計 | 157.50 | 137.50 | 0.00 | |||||||
鄂州市婦女聯合會本級 | 157.50 | 137.50 | 0.00 | |||||||
本級支出項目 | 2022年婦聯工作經費 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本級支出項目 | 市婦兒工委辦公室工作經費 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本級支出項目 | 購買服務項目經費 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本級支出項目 | 鄂州市第六次婦女代表大會經費 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本級支出項目 | 加強新時代家庭家教家風建設 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本級支出項目 | 春節慰問 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |