鄂州市婦女兒童活動中心預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
1、負責中心綜合樓的消防安全、安全保衛及門前五包工作,協調市婦聯與大樓承租方的各項事宜。保持活動中心優質的運營環境。
2、負責承接市婦聯開展的大小型會議。
3、負責市婦聯老干部活動室的日常工作。
4、配合市婦聯承辦以慶“三八”、慶“六一”、為主題開展的系列公益活動。
5、充分發揮活動中心的陣地作用,積極組織開展婦女創業就業技能培訓、文明家庭大講堂活動、婦女權益聯席接訪、未成年人心理健康教育等系列活動,擴大婦聯組織在社會上的影響力。
6、市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作 7、完成市婦聯領導交辦的工作任務。
二、機構設置情況
市婦女兒童活動中心無內設機構。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2022年本年收入預計為105.85萬元,比上年增加60.02萬元,增長130.96%。其中,一般公共預算財政撥款收入105.85萬元,政府性基金預算財政撥款收入 萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬,財政專戶管理資金收入0萬,上年結余結轉收入0萬,其他收入0萬元。
收入增加原因:2022年經費財政預算調整。
2.預算支出情況(附表3):2022年本年支出105.85萬元,比上年增加60.02萬元,增長130.96% 。其中:基本支出48.85萬元,占總支出的46.15%;項目支出57萬元,占總支出的53.85%。本年支出構成為:一般公共服務支出91.47萬元,占本年支出86.41%;社會保障和就業支出6.95萬元,占本年支出6.57%;醫療衛生支出4.19萬元,占本年支出3.96%;住房保障支出3.23萬元,占本年支出3.06%。
支出增加原因:2022年經費財政預算調整。
四、機關運行經費安排情況
(機關運行經費是指各部門(單位)的公用經費。)
2022年機關運行經費預算總額為7.13萬元,與上年相比增加0.21 萬元,增長3.03%。增加原因主要是:公用經費財政預算調整。其中,辦公費0.75萬元,印刷費0.3萬元,水費0.08萬元,電費0.5萬元,郵電費0.45萬元,物業管理費1萬元,差旅費1.37萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費0.25萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費0萬元,勞務費0.7萬元,委托業務費0.39萬元,工會經費0.54萬元,福利費0.67萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費0萬元,其他商品和服務支出0.13萬元,辦公設備購置費0萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
市婦女兒童活動中心是公益二類事業單位,無三公經費支出。
六、政府采購預算安排情況
市婦女兒童活動中心是公益二類事業單位,2022年無政府采購支出。
七、國有資產占用情況
鄂州市婦女兒童活動中心國有資產原值215.09萬元。市婦女兒童活動中心綜合樓共計10層樓,房屋面積5500平方米,其中1-9樓4950平方米對外出租。活動中心使用面積550平方米。
八、重點項目預算績效情況
兒童關愛服務27萬。用于開展社會教育,為廣大婦女童和家庭提供優質普惠的公共服務。開展“護花成長”、“金鳳工程”、“彩虹行動”。 其中,用于開展兒童安全自護教育服務活動不少于40場,用于開展留守流動兒童關愛服務活動不少于50場,用于資助女大學新生30人。受培訓的兒童滿意度達到90%以上,受資助的女大學生滿意度達到90%以上。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
如:無相關情況 (或公開的9張表如有空表需說明,如:表8政府性基金預算支出表為空表,我單位無政府性基金預算)
(二)對其他情況的說明:
如:無相關情況
十、專業名詞解釋
1.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括:人員經費(單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”)和日常公用經費(單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出,主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
3.項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
4.一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
5.社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
6.醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
7.住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出。
8.事業運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。